索引号: | 00258274-5/2022-61319 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区商务局 | 发文日期: | 2022-09-09 |
组配分类: | 部门预决算 | 文件编码: |
00258274-5/2022-61319
对外经贸合作,其他
区商务局
2022-09-09
主动公开
发布时间:2022-09-09 10:26
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信息来源:区商务局
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一、概况...................................................................................................................( 1 )
(一)单位职责.......................................................................................................( 1 )
(二)机构设置.......................................................................................................( 1 )
二、2021年度单位决算公开表............................................................................( 1 )
三、2021年度单位决算情况说明........................................................................( 1 )
(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )
(二)收入决算情况说明..................................................................................( 1-2 )
(三)支出决算情况说明............................................................................... ......( 2 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................... ( 2-5 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................... .( 5 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 5-6 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(6- 7 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................... ( 7-9 )
(十)机关运行经费支出说明......................................................................... ..( 9 )
(十一)政府采购支出说明............................................................................(9- 10 )
(十二)国有资产占有情况说明........................................................................( 10 )
(十三)预算绩效情况说明...........................................................................( 10-11)
四、名词解释..................................................................................................( 11-15 )
一、概况
(一)单位职责
负责政府与外商的双向信息沟通,建立外商机构和国(境)外人员的有关档案,负责代理有关业务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:涉外管理服务中心办公室。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计368.24万元,支出总计368.24万元,与2020年度相比,各增加12.88万元,增长3.62%。主要原因是:人员增加,工资正常晋升,餐费补助标准与疗休养福利费金额提高,经费发放额度略有增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计368.24万元;包括财政拨款收入338.59万元(其中,一般公共预算338.59万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入29.65万元,占收入合计8.05%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计368.24万元,其中基本支出368.24万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计338.59万元,支出总计338.59万元,与2020年相比,各减少16.77万元,下降4.72%。主要原因是年底有一笔29.65万元收入作为其他收入;财政拨款支出年初预算数323.14万元,完成年初预算的104.78%,主要原因是人员增加,工资正常晋升,餐费补助标准与疗休养福利费金额提高,经费发放额度略有增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出338.59万元,占本年支出合计的91.95%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.77万元,下降4.72%。主要原因是:年底有一笔29.65万元收入作为其他收入。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出338.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.67万元,占76.40%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.15万元,占7.72%;卫生健康(类)支出14.51万元,占4.28%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.26万元,占11.59%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.14万元,支出决算为338.59万元,完成年初预算的104.78%,主要原因是人员增加,工资正常晋升,餐费补助标准与疗休养福利费金额提高,经费发放额度略有增加。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸)(项)。年初预算为249.74万元,支出决算为288.33万元,完成年初预算的115.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,基本工资正常晋升,餐费补助标准与疗休养福利费金额提高,经费发放额度略有增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.68万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的118.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员有增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出略有上调。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.34万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的118.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员有增加,机关事业单位职业年金缴费支出略有上调。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.38万元,支出决算为34.67万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度住房公积金没有调整,但有新人考入。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为8.67万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的52.94%,决算数小于预算数的主要原因是部分享有购房补贴的人员8月份起补贴发放已完结,不再发放。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.49万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的116.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员有增加,事业单位医疗缴费支出有增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.59万元,其中:
人员经费321.83万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.76万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位2021年度没有政府性基金预算安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算没有安排。其中:
本单位没有政府性基金预算安排,预算数和决算数均为零。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算没有安排。其中:
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数为0的主要原因是本单位是28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务局下属事业单位,三公经费的支出集中于局本级,故本单位数据均为零。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,没有发生变化,主要原因是本单位未发生此项业务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,没有发生变化,主要原因是本单位未发生此项业务活动;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,没有发生变化,主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2021年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致的原因是本单位为事业单位,无机关运行经费预算安排与支出。与2020年度相比,没有发生变化,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.28万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台涉外管理服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台涉外管理服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因是本单位是绍兴市28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台商务局下属事业单位,无一般公共预算项目支出。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%.本单位本年无政府性基金预算项目。
组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本单位本年无部门评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无单位整体支出委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
本单位2021年度无预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)指反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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